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鉛山縣人民政府

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鉛山縣團縣委部門2017年度部門決算

發布時間:2018-09-06    來源:團縣委
[ ]

信息索引號 01478166-1/2018-00152 發文日期 2018-09-06 公開日期 2018-09-06
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 團縣委 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開
體裁 公告 文件下載
內容概述 鉛山縣團縣委部門2017年度部門決算 ? 目 ???錄 ? 第一部分 ...

鉛山縣團縣委部門2017年度部門決算

 

目    

 

第一部分  鉛山縣團縣委部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鉛山縣團縣委部門概況

 

一、部門主要職能

 一、部門主要職責

 1、領導全縣共青團工作。 2、 負責縣青聯和縣少先隊工作委員會常務性工作。 3、 承擔縣委、縣政府和有關方面委托的青少年工作事務,參與民主管理和民主監督。協助、參與、處理社會上與青少年利益相關的工作。 4、 參與全縣性青少年法規制度實施、監督等工作,負責縣未成年人保護方面的日常工作。 5、 調查青年思想動態和青年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業發展等工作,為縣委、縣政府決策提供依據。 6、 負責全縣團的組織建設,協助黨組織管理、選拔和培訓團的干部,指導縣青少年活動營地和縣實施希望工程辦公室領導小組的工作。 7、 負責、指導并組織面向全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動,培養、選拔、推薦優秀青年,負責管理、指導團縣委系統刊物的編發。 8、 負責全縣青年統戰工作及青少年外事、縣內外青少年友好交流工作

二、部門基本情況

團縣委有預算單位1個,包括本級預算單位。編制人數5人,其中,行政編制5人。實有人數3人,其中:在職人數3人,包括行政人員3人。全部補助事業人員0人,部分補助事業人員0人;離休人員0人,退休0人,遺囑0人。在校學生0人。

第二部分  2017年度部門決算表

 

 

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計 60.47萬元,其中年初結轉和結余  0萬元,較2016年增加 0 萬元,增長 0 %;本年收入合計60.47萬元,較2016年增加  0萬元,增長 0  %,主要原因是。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 60.47萬元,占 100%;事業收入 0  萬元,占  0 %;經營收入  0 萬元,占0  %;其他收入  0 萬元,占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計  60.47  萬元,其中本年支出合計  60.47 萬元,較2016年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是:年末結轉和結余  0 萬元,較2016年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0  %。

本年支出的具體構成為:基本支出  60.47 萬元,占100 %;項目支出 0萬元,占 0 %;經營支出   0萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)   0萬元,占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為 60.47萬元,決算數為 60.47萬元,完成年初預算的100 %。其中:

(一)社會保障和就業支出初預算數為 3.47 萬元,決算數為 3.47萬元,完成年初預算的 100 %。

(二)一般公共服務支出年初預算數為57.01萬元,決算數為57.01萬元,完成年初預算的100 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 60.47萬元,其中:

(一)工資福利支出 25.96 萬元,較2016年增加0萬元,增長0  %。

(二)商品和服務支出24.21萬元,較2016年(減少)  0萬元,(下降)0  %。

(三)對個人和家庭補助支出 10.3萬元,較2016年(減少)0萬元,(下降)0  %。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 2萬元,決算數為 2 萬元,完成預算的 100 %,決算數較2016年(減少)0萬元,(下降) 0 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0  萬元,完成預算的 0%。

(二)公務接待費支出年初預算數為 2  萬元,決算數為  2萬元,完成預算的100 %,決算數較2016年(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。

(三)公務用車購置及運行維護費支出  0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0   萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0 %;公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0%,決算數較2016年(減少)0 萬元,(下降) 0 %。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出 60.47 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加0 萬元,增長0 %。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額  2 萬元,(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

 本部門無。

 

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

 

 

 

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